Faktúra č. 20201018382020

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20201018382020
  • Popis fakturovaného plnenia: FZO pravidelná údržba XEROX 7225
  • Dátum doručenia: 12.06.2020
  • Celková hodnota: 36,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500066798
  • Dátum zverejnenia: 15.07.2020
  • Poznámka:
Tlačiť