Faktúra č. 20201008582020

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20201008582020
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahov
  • Dátum doručenia: 30.03.2020
  • Celková hodnota: 87,86 €
  • Identifikácia objednávky: 4500066272
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500066272 údržba a servis výťahov Prešovská univerzita v Prešove 17070775 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 2 220 € 02.01.2020 03.04.2020 Objednávka
Tlačiť