Faktúra č. 20191060222019

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191060222019
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie plynu FZO
  • Dátum doručenia: 16.01.2020
  • Celková hodnota: 1 899,46 €
  • Identifikácia zmluvy: NET2018157_Z
  • Identifikácia objednávky: 4500060304
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500060304 plyn Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 283 800 € 01.01.2019 19.01.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť