Faktúra č. 20191038222019

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191038222019
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za dod.hyg.potrieb 9/2019
  • Dátum doručenia: 03.10.2019
  • Celková hodnota: 1 354,79 €
  • Identifikácia objednávky: 4500060665
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500060665 Dodávka toaletný papier max roll 26cm Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CWS - boco Textil Servis Slovensko, 31411045 5 € 02.01.2019 10.02.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť