Faktúra č. 20191037882019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191037882019
- Popis fakturovaného plnenia: servis kop. stroja
- Dátum doručenia: 01.10.2019
- Celková hodnota: 3 249,64 €
- Identifikácia objednávky: 4500062051
- Dátum zverejnenia: 24.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500062051 | servis kop. stroja - kópie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 8 400 € | 01.04.2019 | 20.05.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |