Faktúra č. 20191036902019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: O2 Business Services, a.s.
- IČO: 50087487
- Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191036902019
- Popis fakturovaného plnenia: Fa O2
- Dátum doručenia: 25.09.2019
- Celková hodnota: 11 117,82 €
- Identifikácia objednávky: 4500062552
- Dátum zverejnenia: 16.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500062552 | Dobudovanie novej WIFI siete PU (Obstará | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 45 200 € | 14.06.2019 | 21.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |