Faktúra č. 20191036832019

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
  • Názov: Cirkevná servisná spoločnosť
  • IČO: 42177383
  • Adresa: kapitulská 11, 811 01 Bratislava
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191036832019
  • Popis fakturovaného plnenia: GTF telefónne poplatky 8/2019
  • Dátum doručenia: 23.09.2019
  • Celková hodnota: 16,99 €
  • Identifikácia objednávky: 4500063639
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť