Faktúra č. 20191030132019

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191030132019
  • Popis fakturovaného plnenia: údržba a servis výťahov
  • Dátum doručenia: 30.07.2019
  • Celková hodnota: 410,52 €
  • Identifikácia objednávky: 4500061526
  • Dátum zverejnenia: 22.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500061526 údržba a servis výťahov Prešovská univerzita v Prešove 17070775 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 2 664 € 02.01.2019 08.04.2019 Objednávka
Tlačiť