Faktúra č. 20191030042019

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191030042019
  • Popis fakturovaného plnenia: fa. za oprava EZS v pokl.
  • Dátum doručenia: 02.08.2019
  • Celková hodnota: 489,59 €
  • Identifikácia objednávky: 4500062989
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500062989 Oprava zebezpečov.signal.v pokladni na R Prešovská univerzita v Prešove 17070775 D + K Alarm s.r.o. 36459411 588 € 17.07.2019 21.07.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť