Faktúra č. 20191027802019

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
  • Názov: DD21 s.r.o.
  • IČO: 43818030
  • Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191027802019
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery*PBF
  • Dátum doručenia: 08.07.2019
  • Celková hodnota: 120,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500062969
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500062969 Toner Xerox WC 3220/3210 repas Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 120 € 03.07.2019 19.07.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť