Faktúra č. 20191026962019

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191026962019
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup potravín
  • Dátum doručenia: 02.07.2019
  • Celková hodnota: 182,56 €
  • Identifikácia objednávky: 4500062843
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500062843 kuracie stehná Prešovská univerzita v Prešove 17070775 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 183 € 02.07.2019 07.07.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť