Faktúra č. 20191026002019

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191026002019
  • Popis fakturovaného plnenia: revízia výťahov VŠA
  • Dátum doručenia: 04.07.2019
  • Celková hodnota: 309,50 €
  • Identifikácia zmluvy: 16/2018
  • Identifikácia objednávky: 4500061407
  • Dátum zverejnenia: 30.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500061407 revízia výťahov Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 2 400 € 01.01.2019 30.03.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť