Faktúra č. 20191024402019

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191024402019
  • Popis fakturovaného plnenia: DDD
  • Dátum doručenia: 26.06.2019
  • Celková hodnota: 415,68 €
  • Identifikácia objednávky: 4500062608
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500062608 Dezinsekcia v objekte FZO Prešovská univerzita v Prešove 17070775 RATOKILL - DDD 30238102 416 € 19.06.2019 23.06.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť