Faktúra č. 20191024372019

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191024372019
  • Popis fakturovaného plnenia: fa. čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 26.06.2019
  • Celková hodnota: 4 093,08 €
  • Identifikácia objednávky: 4500062436
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500062436 ajax 1l Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Ing. Anton Ferenc - TOPO 32923244 4 091 € 10.06.2019 14.06.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť