Faktúra č. 20191023972019

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191023972019
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup VT a materiálu PF
  • Dátum doručenia: 24.06.2019
  • Celková hodnota: 645,00 €
  • Identifikácia zmluvy: Z201919056
  • Identifikácia objednávky: 4500062705
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500062705 VTTAB iPad Prešovská univerzita v Prešove 17070775 TRACO Computers s.r.o. 31421652 645 € 21.06.2019 29.06.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť