Faktúra č. 20191022842019

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191022842019
  • Popis fakturovaného plnenia: fa. za tonery
  • Dátum doručenia: 17.06.2019
  • Celková hodnota: 154,18 €
  • Identifikácia objednávky: 4500062472
  • Dátum zverejnenia: 06.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500062472 Toner Xerox WC 5222, 5225, 5230 106R0130 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 154 € 12.06.2019 16.06.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť