Faktúra č. 20191022742019

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191022742019
  • Popis fakturovaného plnenia: fa. za náhr.diely do vysávača
  • Dátum doručenia: 13.06.2019
  • Celková hodnota: 113,21 €
  • Identifikácia objednávky: 4500062543
  • Dátum zverejnenia: 05.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500062543 Hadica do vysávača Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Marián Kurta-KURTA SERVIS 40843254 113 € 11.06.2019 21.06.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť