Faktúra č. 20191020382019

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191020382019
  • Popis fakturovaného plnenia: demontáž plyn.horáku
  • Dátum doručenia: 04.06.2019
  • Celková hodnota: 253,40 €
  • Identifikácia objednávky: 4500061879
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500061879 demontáž plynového horáku Prešovská univerzita v Prešove 17070775 AKUMTHERM, s.r.o. 52219216 253 € 03.04.2019 10.05.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť