Faktúra č. 20191016702019

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
  • Názov: DD21 s.r.o.
  • IČO: 43818030
  • Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191016702019
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery*PBF
  • Dátum doručenia: 06.05.2019
  • Celková hodnota: 216,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500061984
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500061984 Toner WC Xerox 006R01160 5325,5330, 5335 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 216 € 30.04.2019 17.05.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť