Faktúra č. 20191015362019

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191015362019
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup drogérie
  • Dátum doručenia: 26.04.2019
  • Celková hodnota: 636,88 €
  • Identifikácia objednávky: 4500061865
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500061865 Tablety čistiace Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Ing. Anton Ferenc - TOPO 32923244 637 € 26.04.2019 07.05.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť