Faktúra č. 20191013642019

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191013642019
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za čist.kanaliz.FM
  • Dátum doručenia: 16.04.2019
  • Celková hodnota: 90,60 €
  • Identifikácia objednávky: 4500061294
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500061294 Prečistenie kanalizácie v objekte FM Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MP KANAL service,s.r.o. 45965838 91 € 15.03.2019 14.04.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť