Faktúra č. 20191012402019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191012402019
- Popis fakturovaného plnenia: servis kop. stroja XEROX WC7225
- Dátum doručenia: 09.04.2019
- Celková hodnota: 339,79 €
- Identifikácia objednávky: 4500061627
- Dátum zverejnenia: 30.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť