Faktúra č. 20191009622019

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191009622019
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 26.03.2019
  • Celková hodnota: 1 725,31 €
  • Identifikácia objednávky: 4500061107
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500061107 Toner Xerox Phaser 6180 black Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 1 725 € 07.03.2019 11.03.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť