Faktúra č. 20191008382019

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191008382019
  • Popis fakturovaného plnenia: služby GKS
  • Dátum doručenia: 07.03.2019
  • Celková hodnota: 4,63 €
  • Identifikácia objednávky: 4500061267
  • Dátum zverejnenia: 03.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500061267 telefonne poplatky Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Cirkevná servisná spoločnosť 42177383 5 € 01.02.2019 19.03.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť