Faktúra č. 20191002652019
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191002652019
- Popis fakturovaného plnenia: GTF tonery BÚ
- Dátum doručenia: 31.01.2019
- Celková hodnota: 68,36 €
- Identifikácia objednávky: 4500060442
- Dátum zverejnenia: 27.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť