Faktúra č. 20191001962019

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191001962019
  • Popis fakturovaného plnenia: servis a údržba výťahov UNIPOLAB
  • Dátum doručenia: 06.02.2019
  • Celková hodnota: 60,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 34/2016/SRO:
  • Identifikácia objednávky: 4500060688
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500060688 Servis a údržba výtahov Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NÉMETH LIFT s.r.o. 31426310 60 € 01.01.2019 10.02.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť