Faktúra č. 20181052502018
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181052502018
- Popis fakturovaného plnenia: fa toner - APVV-15-0036
- Dátum doručenia: 23.11.2018
- Celková hodnota: 48,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500059155
- Dátum zverejnenia: 22.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500059155 | Toner WCXerox3010/3040/3045/V/B106R02182 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 48 € | 02.11.2018 | 09.11.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |