Faktúra č. 20181036522018
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181036522018
- Popis fakturovaného plnenia: tonery APVV-15-0036
- Dátum doručenia: 13.09.2018
- Celková hodnota: 102,62 €
- Identifikácia objednávky: 4500057890
- Dátum zverejnenia: 13.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500057890 | Toner Lexmark 543dn, C540h1 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 458 € | 08.08.2018 | 12.08.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |