Faktúra č. 20181030102018
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181030102018
- Popis fakturovaného plnenia: fa ubytovanie ŠD - VŠFS Torysa
- Dátum doručenia: 30.07.2018
- Celková hodnota: 135,00 €
- Identifikácia objednávky: 4400004840
- Dátum zverejnenia: 23.08.2018
- Poznámka:
Tlačiť