Faktúra č. 20181021362018

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
  • Názov: DD21 s.r.o.
  • IČO: 43818030
  • Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20181021362018
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za tonery
  • Dátum doručenia: 05.06.2018
  • Celková hodnota: 217,51 €
  • Identifikácia objednávky: 4500056876
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500056876 Toner Samsung CLT506black CLX6260/CLP680 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 218 € 23.05.2018 27.05.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť