Faktúra č. 20181010272018

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20181010272018
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za tonery
  • Dátum doručenia: 26.03.2018
  • Celková hodnota: 247,20 €
  • Identifikácia objednávky: 4500056041
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500056041 Odpad. nádoba pre tlačiarne Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 247 € 23.03.2018 27.03.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť