Faktúra č. 20181003852018
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181003852018
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup kancel.potrieb - PF
- Dátum doručenia: 09.02.2018
- Celková hodnota: 2 433,60 €
- Identifikácia zmluvy: 201770281_Z, 201770282_Z
- Identifikácia objednávky: 4500055456
- Dátum zverejnenia: 28.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500055456 | Toner WC Xerox 5019/5021 006R01573 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 2 434 € | 09.02.2018 | 16.02.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |