Faktúra č. 20181003852018

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20181003852018
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kancel.potrieb - PF
  • Dátum doručenia: 09.02.2018
  • Celková hodnota: 2 433,60 €
  • Identifikácia zmluvy: 201770281_Z, 201770282_Z
  • Identifikácia objednávky: 4500055456
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500055456 Toner WC Xerox 5019/5021 006R01573 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 2 434 € 09.02.2018 16.02.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť