Faktúra č. 20181002022018
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Grafotlač Prešov, s.r.o.
- IČO: 36514501
- Adresa: Budovateľská 35, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20181002022018
- Popis fakturovaného plnenia: materiály na ples
- Dátum doručenia: 02.02.2018
- Celková hodnota: 432,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500055177
- Dátum zverejnenia: 24.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500055177 | pozvánky+grafika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 432 € | 12.01.2018 | 29.01.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |