Faktúra č. 20181001912018

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20181001912018
  • Popis fakturovaného plnenia: servis a údržba kop. stroja
  • Dátum doručenia: 01.02.2018
  • Celková hodnota: 2 423,45 €
  • Identifikácia objednávky: 4500055260
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500055260 servis a údržba kopírovacieho stroja Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. 43818030 7 200 € 01.01.2018 05.02.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť