Faktúra č. 20181000932018

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20181000932018
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za opr.výťahu na VŠA
  • Dátum doručenia: 25.01.2018
  • Celková hodnota: 376,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500055180
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500055180 Oprava výťahu v objekte VŠA Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 376 € 17.01.2018 29.01.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť