Faktúra č. 20171057652017

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20171057652017
  • Popis fakturovaného plnenia: služby-GKS
  • Dátum doručenia: 08.01.2017
  • Celková hodnota: 188,04 €
  • Identifikácia objednávky: 4500054913
  • Dátum zverejnenia: 03.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500054913 čistenie kanalizácie Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MP KANAL service,s.r.o. 45965838 188 € 21.12.2017 16.01.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť