Faktúra č. 20171046882017
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171046882017
- Popis fakturovaného plnenia: GTF výmena rohože 10/2017
- Dátum doručenia: 13.11.2017
- Celková hodnota: 15,24 €
- Identifikácia objednávky: 4500054245
- Dátum zverejnenia: 06.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť