Faktúra č. 20171038242017

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20171038242017
  • Popis fakturovaného plnenia: fa.za tonery
  • Dátum doručenia: 26.09.2017
  • Celková hodnota: 538,39 €
  • Identifikácia objednávky: 4500053130
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500053130 Toner Canon CRG-737 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 538 € 26.09.2017 30.09.2017 Objednávka
Tlačiť