Faktúra č. 20151054112015
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o. - XEROX Partner
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20151054112015
- Popis fakturovaného plnenia: servis a údržba zar.
- Dátum doručenia: 29.12.2015
- Celková hodnota: 417,37 €
- Identifikácia objednávky: 4500040397
- Dátum zverejnenia: 28.01.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500040397 | Servis a údržba zariadení Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. - XEROX Partner | 43818030 | 1 € | 02.01.2015 | 18.04.2015 | Objednávka |