Faktúra č. 20151036252015

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20151036252015
  • Popis fakturovaného plnenia: servis a údržba kop. stroja
  • Dátum doručenia: 30.09.2015
  • Celková hodnota: 2 437,99 €
  • Identifikácia objednávky: 4500041318
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500041318 servis a údržba kopírovacieho stroja Prešovská univerzita v Prešove 17070775 DD21 s.r.o. - XEROX Partner 43818030 1 200 € 04.05.2015 15.06.2015 Objednávka
Tlačiť