Faktúra č. 20151035322015

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20151035322015
  • Popis fakturovaného plnenia: fa za letenky
  • Dátum doručenia: 09.09.2015
  • Celková hodnota: 955,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500042317
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500042317 letenky a transfer Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 955 € 09.09.2015 15.09.2015 Objednávka
Tlačiť