Faktúra č. 20151018732015

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20151018732015
  • Popis fakturovaného plnenia: jarný servis
  • Dátum doručenia: 22.05.2015
  • Celková hodnota: 1 464,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500041116
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500041116 Servis na klimatizačných jednotkách Prešovská univerzita v Prešove 17070775 TECHTEAM s.r.o. 44690321 1 € 01.01.2015 02.06.2015 Objednávka
Tlačiť