Faktúra č. 20141033902014

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20141033902014
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kancel. potrieb VEGA
  • Dátum doručenia: 05.09.2014
  • Celková hodnota: 109,66 €
  • Identifikácia objednávky: 4500037009
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500037009 Toner 1010,1020 ,1018 Q2612A Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 110 € 02.09.2014 08.09.2014 Objednávka
Tlačiť