Martin Gall - MG COMP
Informácie
- Názov: Martin Gall - MG COMP
- IČO: 41751477
- Adresa: Šmeralova 23, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 30
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231016182023 | notebook | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 1 289,00 € | 11.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
20221000122022 | Lenovo AIO - 7 ks | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 4 824,00 € | 17.01.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
20221015512022 | notebook Lenovo KEGA Magerčiaková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 602,50 € | 08.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
20221015532022 | notebook Lenovo KEGA Zrubáková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 602,50 € | 08.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
20221015542022 | PC+ dataprojektor | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 1 329,00 € | 08.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
20221023532022 | PC + monitor Kega Kutiš | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 777,00 € | 10.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
4500033905 | Notebook | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 933,00 € | 13.10.2022 | 29.11.2022 | JUDr. ThLic. Lukáš Sekerák, PhD. | tajomník TF | Objednávka | |||
20221025862022 | notebook + príslušenstvo KEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 933,00 € | 10.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
4500031037 | USB kľúč + SSD 1TB WD Blue | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 130,00 € | 08.02.2021 | 08.02.2021 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Objednávka | |||
20211000092021 | tlačiareň,ntb,SSD disk,USB web kamera | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 1 722,00 € | 19.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000102021 | HP Color LaserJet Pro M479dw (PC KU) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 426,00 € | 19.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001122021 | USB kľúče Kega Littva | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 130,00 € | 05.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
20211000832021 | výpočtová technika | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 1 392,00 € | 20.01.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
4500031443 | IT spotrebný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 506,33 € | 19.05.2021 | 19.05.2021 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Objednávka | |||
20211009492021 | IT spotr. materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 506,33 € | 19.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
20201014822020 | USB kľúče 32GB | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 25,00 € | 27.07.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
4500030159 | notebooky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 6 219,96 € | 08.08.2020 | 28.08.2020 | Viera Poliaková | Objednávka | ||||
20201015062020 | výpočtová technika | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 17 375,00 € | 05.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
20201016902020 | brašňa na NTB Wallaroo (PC KU) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 144,00 € | 20.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
20201016912020 | rozbočovač TRUST HALYX 4-port USB 3.2 HUB | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 36,00 € | 20.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra |