Hotel ARKADA,s.r.o.
Informácie
- Názov: Hotel ARKADA,s.r.o.
- IČO: 36451134
- Adresa: Nám. Majstra Pavla 26, 054 01 Levoča
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 293
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20131048312013 | stravovanie zamestnancov 12/2013 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 188,80 € | 31.12.2203 | 08.02.2014 | Faktúra | |||||
20231032032023 | Strava za-ci 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 436,60 € | 11.04.2024 | 02.02.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20241001152024 | Strava za-ci 01/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 365,80 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
20241003902024 | Strava za-ci 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 654,90 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
20221029952022 | strava zamestnanci 12/2022 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 295,00 € | 13.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
20231002602023 | Tovar, služba, práca | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 427,39 € | 06.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
20231003782023 | strava zam 02/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 421,98 € | 15.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
20231005692023 | strava LE 03/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 595,90 € | 31.03.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
20231008532023 | strava seminár - Rady skúseného matikára | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 727,00 € | 10.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
20231009202023 | strava zamestnanci 4/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 430,70 € | 05.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
20231010562023 | strava zamestnanci LE 05/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 354,00 € | 06.06.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
20231014262023 | Strava zamestnanci 06/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 407,10 € | 12.07.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
20231016172023 | Strava zam-ci 07/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 472,00 € | 10.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
20231018032023 | Strava zam-ci 08/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 489,70 € | 08.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
20231019882023 | Strava za-ci 09/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 637,20 € | 05.10.2023 | 02.11.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd.ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
20231023252023 | Strava za-ci 10/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 536,90 € | 06.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
20231028922023 | Strava za-ci 11/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 696,20 € | 07.12.2023 | 30.12.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka | Faktúra | |||
20211029942021 | strava zamestnanci 12/2021 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 513,00 € | 13.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
20221001622022 | strava zamestnanci 1/2022 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 517,50 € | 10.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
20221003302022 | strava zamestnanci 2/2022 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 661,50 € | 08.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra |