Liptovská stavebná spoločnosť


Informácie
  • Názov: Liptovská stavebná spoločnosť
  • IČO: 36440353
  • Adresa: Andreja Hlinku 72, 034 06 Ružomberok

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 584

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4500034150 pracovné večere_návšteva prof. Woo Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Liptovská stavebná spoločnosť 36440353 389,99 € 31.01.2023 31.01.2023 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Objednávka
4500034233 uvítací obed_Erasmus študenti Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Liptovská stavebná spoločnosť 36440353 279,99 € 16.02.2023 16.02.2023 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Objednávka
4500032666 uvítací obed_ERASMUS študenti Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Liptovská stavebná spoločnosť 36440353 143,80 € 14.02.2022 14.02.2022 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Objednávka
20221002702022 občerstvenie Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Liptovská stavebná spoločnosť 36440353 87,12 € 17.02.2022 25.03.2022 Faktúra
20221002492022 Welcome days" (ERASMUS+KA131 2021/2022) Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Liptovská stavebná spoločnosť 36440353 142,34 € 22.02.2022 06.04.2022 Faktúra
4500033112 večera_podujatie BIP: Academic Skills Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Liptovská stavebná spoločnosť 36440353 800,00 € 09.06.2022 09.06.2022 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Objednávka
20221012762022 podujatie BIP_večera_ERASMUS+KA131 2021/23 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Liptovská stavebná spoločnosť 36440353 523,90 € 23.06.2022 19.07.2022 Faktúra
20221021572022 stravovacie služby Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Liptovská stavebná spoločnosť 36440353 38,40 € 10.10.2022 08.11.2022 Faktúra
20221025592022 poskytnutie stravy, catering - ULCA projekt Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Liptovská stavebná spoločnosť 36440353 4 000,00 € 24.11.2022 20.12.2022 Faktúra
4500031593 pohostenie - pracovný obed Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Liptovská stavebná spoločnosť 36440353 67,60 € 17.06.2021 28.06.2021 Mária Debnárová tajomníčka FFKU Objednávka
20211012282021 pohostenie - pracovný obed Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Liptovská stavebná spoločnosť 36440353 67,60 € 25.06.2021 27.07.2021 Faktúra
4500031848 uvítací obed_"Welcome days" Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Liptovská stavebná spoločnosť 36440353 260,00 € 14.09.2021 14.09.2021 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Objednávka
20211019082021 "Welcome days" (ERASMUS+KA103 2020/2021) Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Liptovská stavebná spoločnosť 36440353 127,40 € 24.09.2021 23.10.2021 Faktúra
20191033302019 stravné ZAMESTNANCI 12/2019 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Liptovská stavebná spoločnosť 36440353 49,50 € 16.01.2020 11.02.2020 Faktúra
20191033312019 stravné ZAMESTNANCI 12/2019 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Liptovská stavebná spoločnosť 36440353 94,50 € 16.01.2020 11.02.2020 Faktúra
4500029415 stravovacie služby_05.02.2020_ERASMUS+ Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Liptovská stavebná spoločnosť 36440353 200,00 € 04.02.2020 05.02.2020 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Objednávka
20201002492020 stravné ZAMESTNANCI 01/2020 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Liptovská stavebná spoločnosť 36440353 36,00 € 17.02.2020 11.03.2020 Faktúra
20201002502020 stravné ZAMESTNANCI 01/2020 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Liptovská stavebná spoločnosť 36440353 9,00 € 17.02.2020 11.03.2020 Faktúra
20201002342020 _obed_KOLIBA_5.2.20_ERASMUS+KA103 2019/2020 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Liptovská stavebná spoločnosť 36440353 155,30 € 17.02.2020 12.03.2020 Faktúra
20201004932020 stravné ZAMESTNANCI 02/2020 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Liptovská stavebná spoločnosť 36440353 9,00 € 16.03.2020 07.04.2020 Faktúra