Áčko, a.s. Ružomberok


Informácie
  • Názov: Áčko, a.s. Ružomberok
  • IČO: 31577148
  • Adresa: Textilná 19, 034 01 Ružomberok

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 1249

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4500035657 obedové menu Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Áčko, a.s. Ružomberok 31577148 320,00 € 16.01.2024 17.01.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Objednávka
20231031472023 stravné ŠTUDENTI 12/2023 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Áčko, a.s. Ružomberok 31577148 55,50 € 05.01.2024 15.02.2024 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231031482023 stravné ŠTUDENTI 12/2023 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Áčko, a.s. Ružomberok 31577148 111,00 € 05.01.2024 15.02.2024 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231031492023 stravné ŠTUDENTI 12/2023 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Áčko, a.s. Ružomberok 31577148 234,00 € 05.01.2024 15.02.2024 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231031502023 stravné ŠTUDENTI 12/2023 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Áčko, a.s. Ružomberok 31577148 670,89 € 05.01.2024 15.02.2024 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231031512023 stravné ZAMESTNANCI 12/2023 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Áčko, a.s. Ružomberok 31577148 18,00 € 05.01.2024 15.02.2024 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231031522023 stravné ZAMESTNANCI 12/2023 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Áčko, a.s. Ružomberok 31577148 112,59 € 05.01.2024 15.02.2024 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20231031532023 stravné ZAMESTNANCI 12/2023 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Áčko, a.s. Ružomberok 31577148 2 197,59 € 05.01.2024 15.02.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20241000502024 pracovný obed_Správna rada KU_16.01.2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Áčko, a.s. Ružomberok 31577148 305,00 € 25.01.2024 22.02.2024 Mgr. Viera Poliaková poverený tajomník Faktúra
4500035802 obedy, večere_MISIE KU v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Áčko, a.s. Ružomberok 31577148 264,00 € 29.02.2024 01.03.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Objednávka
20241002272024 stravné ŠTUDENTI 01/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Áčko, a.s. Ružomberok 31577148 262,00 € 06.02.2024 13.03.2024 Ing. Radovan Lapuník, MBA kvestor UMB Faktúra
20241002292024 stravné ŠTUDENTI 01/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Áčko, a.s. Ružomberok 31577148 84,00 € 06.02.2024 13.03.2024 Ing. Radovan Lapuník, MBA kvestor UMB Faktúra
20241002332024 stravné ZAMESTNANCI 01/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Áčko, a.s. Ružomberok 31577148 4,50 € 06.02.2024 15.03.2024 Ing. Radovan Lapuník, MBA kvestor UMB Faktúra
20241002342024 stravné ZAMESTNANCI 01/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Áčko, a.s. Ružomberok 31577148 86,18 € 06.02.2024 15.03.2024 Ing. Radovan Lapuník, MBA kvestor UMB Faktúra
20241002352024 stravné ZAMESTNANCI 01/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Áčko, a.s. Ružomberok 31577148 3 418,01 € 06.02.2024 15.03.2024 Ing. Radovan Lapuník, MBA kvestor UMB Faktúra
20241002282024 stravné ŠTUDENTI 01/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Áčko, a.s. Ružomberok 31577148 516,40 € 06.02.2024 13.03.2024 Ing. Róbert Schréter,PhD. kvestor Faktúra
20241002302024 stravné ŠTUDENTI 01/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Áčko, a.s. Ružomberok 31577148 109,50 € 06.02.2024 13.03.2024 Ing. Róbert Schréter,PhD. kvestor Faktúra
20241003542024 obedy, večere_Katolícke misie na KU v Rbk Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Áčko, a.s. Ružomberok 31577148 264,00 € 11.03.2024 03.04.2024 Mária Debnárová tajomníčka FFKU Faktúra
20241004082024 stravné ŠTUDENTI 02/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Áčko, a.s. Ružomberok 31577148 158,00 € 05.03.2024 11.04.2024 Faktúra
20241004102024 stravné ŠTUDENTI 02/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Áčko, a.s. Ružomberok 31577148 452,00 € 05.03.2024 11.04.2024 Faktúra