Objednávka č. 4500036172

Obstarávateľ
  • Názov: Katolícka univerzita v Ružomberku
  • IČO: 37801279
Dodávateľ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Jana Garajová
  • Funkcia: referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500036172
  • Popis objednaného plnenia: oprava EZA Teksan CFL 2428
  • Dátum vyhotovenia: 10.06.2024
  • Celková hodnota: 616,80 €
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241015732024 oprava EZA Teksan CFL 2428 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 TTS Martin, s.r.o. 36394327 3 € 24.07.2024 30.08.2024 Ing. Ľubica Červeňová tajomníčka fakulty Faktúra
20241015682024 oprava EZA Teksan CFL 2428 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 TTS Martin, s.r.o. 36394327 217 € 24.07.2024 30.08.2024 Mária Debnárová tajomníčka FFKU Faktúra
20241015692024 oprava EZA Teksan CFL 2428 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 TTS Martin, s.r.o. 36394327 75 € 24.07.2024 30.08.2024 Mária Debnárová tajomníčka FFKU Faktúra
20241015702024 oprava EZA Teksan CFL 2428 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 TTS Martin, s.r.o. 36394327 156 € 24.07.2024 30.08.2024 Mária Debnárová tajomníčka FFKU Faktúra
20241015712024 oprava EZA Teksan CFL 2428 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 TTS Martin, s.r.o. 36394327 15 € 24.07.2024 30.08.2024 Mária Debnárová tajomníčka FFKU Faktúra
20241015722024 oprava EZA Teksan CFL 2428 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 TTS Martin, s.r.o. 36394327 35 € 24.07.2024 30.08.2024 Mária Debnárová tajomníčka FFKU Faktúra
20241015742024 oprava EZA Teksan CFL 2428 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 TTS Martin, s.r.o. 36394327 9 € 24.07.2024 30.08.2024 Mgr. Viera Poliaková poverený tajomník Faktúra
Tlačiť