Faktúra č. 20191000392019
Obstarávateľ
- Názov: Katolícka univerzita v Ružomberku
- IČO: 37801279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191000392019
- Popis fakturovaného plnenia: oprava a údržba RK 884 BI
- Dátum doručenia: 16.01.2019
- Celková hodnota: 763,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500027643
- Dátum zverejnenia: 19.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500027643 | Oprava a údržba RK 884 BI | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 763 € | 10.01.2019 | 17.01.2019 | PhDr. Gabriela SAXOVÁ | referent pre VO | Objednávka |