Faktúra č. 20131042662013
Obstarávateľ
- Názov: Katolícka univerzita v Ružomberku
- IČO: 37801279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20131042662013
- Popis fakturovaného plnenia: optický kábel
- Dátum doručenia: 05.12.2013
- Celková hodnota: 188,30 €
- Identifikácia objednávky: 4500017433
- Dátum zverejnenia: 31.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500017433 | optický kábel | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GAMO a.s. | 36033987 | 188 € | 29.11.2013 | 15.12.2013 | Mgr. Jana Garajová | Objednávka |